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老师,公司一辆车6月份计已经提完折旧,还在使用,9月份抵出去抵了5万工程款,这个怎么做账啊

2021-10-14 14:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 14:19

你好 ; 折足了就放在账上; 你做固定资产清理 处理 ; 这个工程款是你们应付账款挂了 科目没有;

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快账用户8177 追问 2021-10-14 14:24

没有挂,老师

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齐红老师 解答 2021-10-14 14:34

 你好 ;没有挂  就  挂下; 借工程施工 -合同成本 -材料费人工费等贷 应付账款;    借固定资产清理 ;累计折旧贷固定资产;    借应付账款贷固定资产清理 ; 应交税费-应交增值税; 结转到资产处置损益  

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你好 ; 折足了就放在账上; 你做固定资产清理 处理 ; 这个工程款是你们应付账款挂了 科目没有;
2021-10-14
你好,那你这个车牌直接做管理费用就可以的。
2022-12-28
你好; 汇算要改才行的; 你要补折旧的; 从10月开始折旧的 
2023-05-24
记入到固定资产,税费记入贷认证进项税额,等升为一般纳税人以后再抵扣
2021-06-30
这张票抵扣可以在明年12月份之前抵扣。 这辆车可以一次性计入费用,则不需要每月折旧了
2020-12-07
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