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老师:新应聘的单位是一般纳税人 在2018年6月购买了一辆汽车,当时的税率是16%,使用了两年后,在20年9月份卖出。当时的会计折旧也计提到这个月。账上现在这笔账怎么处理好呢?

2022-09-05 15:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-05 15:34

你好,之前多折旧的需要红冲,借累计折旧, 借管理费用负数 然后在做固定资产清理, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转营业外收支。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 15:36

卖出时好像没有交税

卖出时好像没有交税
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齐红老师 解答 2022-09-05 15:38

作为票收入交税的,这个是二手市场发票开出去的。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 15:39

当时就没交,现在怎么处理好呢

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:39

之前没有开发票,你可以在这个月补上,但是有风险的,税务局如果查到的话,要求你补税。补到当月。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 15:40

交税是不是应该按300000/1.16*16%=41379.3

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:41

二零年当时是13%的税率。

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:41

处置价格除以1.13乘以13%,按照这个来。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 15:43

我现在处理就是还得交三万多的税是吧。

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:45

对的,是的,需要这么做的。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 15:46

万一查到了,是不是得追加到当时出年月的滞纳金

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齐红老师 解答 2022-09-05 15:47

是的是的,是这么做的,是这么理解的。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 16:02

老师您看一下分录是这样的吗

老师您看一下分录是这样的吗
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齐红老师 解答 2022-09-05 16:03

第二个分录不对,借银行存款,贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 16:03

当时进项税额是按16%抵扣的,现在销项按13%吗

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:04

你好 是的是这么做的。

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快账用户5774 追问 2022-09-05 16:05

第二个分录不是我从银行支付税款吗?还有就是之前的进项需要做转出吗?

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:06

那你没有收到钱吗?销售这个没有收到钱。

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:06

你收到钱的分录怎么做的?

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快账用户5774 追问 2022-09-05 16:09

没收到钱,其实就是老板把公司账上的车转让到他亲戚名下了,那会公司有经济纠纷,担心会冻结公司财产才这样操作的。没收到钱。我现在要处理这笔账是不是只需要考虑这个销项税额的事情

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齐红老师 解答 2022-09-05 16:17

你好,需要考虑的没有收到钱挂到应收账款。

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