你好,之前多折旧的需要红冲,借累计折旧, 借管理费用负数 然后在做固定资产清理, 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转营业外收支。
个体是一般纳税人吗,发票额度是按月还是按季度
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566增值税的科目余额在借方4566怎样冲掉这部分
老师已知销项税额,税负率1.2,怎么算进项?
计提增值税借:主营业务收入-综合类-4566贷应交增值税销项4566他的余额在借方怎样把这部分借方余额冲掉
金蝶云系统里面的收料通知单怎么合并成一个采购入库单
收到供货商多开商品的发票,怎么会计分录,多开的发票,和直接用营业外收入冲是不是两种情况
公司向股东借款没有利率,但是借款协议要写利率应该怎么办?
老师,未按原值转让股权,亏损部分如何做帐务处理?
以上银行存款支付以上购买甲材料价税款合计二万二千六百元
兼职人员的工资做的营业外支出,什么时候调出来,汇算清缴的时候吗,账上需要什么时候调出
卖出时好像没有交税
作为票收入交税的,这个是二手市场发票开出去的。
当时就没交,现在怎么处理好呢
之前没有开发票,你可以在这个月补上,但是有风险的,税务局如果查到的话,要求你补税。补到当月。
交税是不是应该按300000/1.16*16%=41379.3
二零年当时是13%的税率。
处置价格除以1.13乘以13%,按照这个来。
我现在处理就是还得交三万多的税是吧。
对的,是的,需要这么做的。
万一查到了,是不是得追加到当时出年月的滞纳金
是的是的,是这么做的,是这么理解的。
老师您看一下分录是这样的吗
第二个分录不对,借银行存款,贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项。
当时进项税额是按16%抵扣的,现在销项按13%吗
你好 是的是这么做的。
第二个分录不是我从银行支付税款吗?还有就是之前的进项需要做转出吗?
那你没有收到钱吗?销售这个没有收到钱。
你收到钱的分录怎么做的?
没收到钱,其实就是老板把公司账上的车转让到他亲戚名下了,那会公司有经济纠纷,担心会冻结公司财产才这样操作的。没收到钱。我现在要处理这笔账是不是只需要考虑这个销项税额的事情
你好,需要考虑的没有收到钱挂到应收账款。