借固定资产清理 累计折旧118749.96 贷固定资产50万 借银行存款233000, 贷固定资产清理233000/1.13 应交税费、应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
老师好,我们公司有几辆车,19年入账的,也提了折旧,也做了抵扣,结果这个月资产评估的时候发现票开错了,我们单位开成了卖方,这个月又重新开了发票,票是这个月的,这个账务上要怎么处理?
老师,公司以前买了一辆车,抵扣过增值税,看账务,现在这辆车已经到了折旧年限了,也就是说已经折旧完了,现在企业打算卖出去,卖给私人,请问从会计处理上,我要怎么处理?就是说我要怎么做分录?
老师,你好,公司20年购买车辆,不含税金额352973.46元,上一个财务一次性折旧,352973.46元,那现在老板要卖掉这辆车,找二手车市场评估了一个价格比如是15万,那老师,我这分录要怎么做呢
老师我公司21.7月买入一辆车50万 已经计提折旧一年金额118749.96,这个月我们找评估公司评估 将这辆车233000元卖出去了 账务处理怎么做
老师我公司21.7月买入一辆车50万 已经计提折旧一年金额118749.96,这个月我们找评估公司评估 将这辆车233000元卖出去了 账务处理怎么做
还有500元评估费怎么走
借固定资产清理贷,银行放款。
评估费也走固定资产清理?
是的是的,是这么做的。