你好!这个没办法确认,一般情况下都是直接都按含税的
老师,我们挂靠A公司,比如10万元~现在需要提供成本票90%,按照10万*0.9=90000还是按照不含税91743.12*0.9=82568.8提供
老师你好,我想问一下我们那个成本的发票是指含税的还是不含税的?比如说我们这个项目是十万含税,那我们这个成本发票是根据含税的十万乘以90%还是怎么算的?老师
老师你好,就是比如说我们工程款是十万要成本票如果90%是指的这个含税的10万,还是说10万换为不含税啊的90%?
比如说货款15万,是不含税的金额,买家先付款10万,要开票,曾值税发票,我们要收10个点的税,要开多少发票,税钱私发
老师,我想问下,就是一个客户说我们10万不含税的十一个点等于 11000.那10万减去税款等于 89000.那89000这个数是叫不含税吗?
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
老师如果就按含税的十万的话,那是不是用100000×0.9?就是我们要九万的成本票的意思啊!
你好!是的,就是这样计算