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老师员工聚餐分录咋写啊,用计提嘛

2021-10-10 10:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-10 10:13

借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。

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快账用户2474 追问 2021-10-10 10:14

老师需要计提嘛

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齐红老师 解答 2021-10-10 10:15

需要 第一个分录就是计提。

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快账用户2474 追问 2021-10-10 10:16

我是九月发生九月做帐的啊,还需要计提啊

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齐红老师 解答 2021-10-10 10:17

你好,对的是的,就跟你的工资一样,你当月发当月的也得需要通过应付职工薪酬来。

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快账用户2474 追问 2021-10-10 10:19

老师那业务招待费用计提嘛??分录咋写

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齐红老师 解答 2021-10-10 10:20

招待费不需要计提,借销售费用招待费,贷银行存款。

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快账用户2474 追问 2021-10-10 10:45

招待费这个钱是法人出的就贷其他应付款就行呗

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齐红老师 解答 2021-10-10 10:46

你好 是的 可以这么做的

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借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
2021-10-10
你好这个招待客户么,借销售费用业务招待费,聚餐借,管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费,借,应付职工薪酬,福利费贷,库存现金等。 要是 出差做借管理费用 差旅费 ,贷现金等
2021-07-28
计提,借管理费用的福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
2022-08-15
你好,员工聚餐,需要计提 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 ,     贷:银行存款等科目
2022-01-12
计入管理费用-福利费
2022-09-02
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