借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
老师,融资租赁生产设备,出租人和承租人都要计提折旧,对吗?
个体定率征收还用汇算清缴吗,
老师,一个公司去年支付了一次费用款,今年才收到发票,收到发票后发现去年的分录做错了,预付账款做成了管理费用,那今年的票可以直接放入去年的账里吗?
不好意思,才看到已经问过了
老师,请教一下,收到增值税专用发票,但不能抵扣(购用来招待白酒),这种进项税额转出的分录怎么做呢?
老师好,问下公司年会抽奖,员工和一部分商户参加,这个如何做账
转错的账户的应付账款,退款回来的回单要坐凭证吗
电子税务零申报操作过程是什么?
老师,从a公司转入b公司款,两个公司性质相同,怎么做账?需要开发票还是借款?还有其他方法吗?
老师,我再个税app填写专项附加扣除资料,年度怎么选择?
老师需要计提嘛
需要 第一个分录就是计提。
我是九月发生九月做帐的啊,还需要计提啊
你好,对的是的,就跟你的工资一样,你当月发当月的也得需要通过应付职工薪酬来。
老师那业务招待费用计提嘛??分录咋写
招待费不需要计提,借销售费用招待费,贷银行存款。
招待费这个钱是法人出的就贷其他应付款就行呗
你好 是的 可以这么做的