您好,是的,您的理解非常正确!
固定资产处理, 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 销售残值: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费增值税销项税 结转损益: 借固定资产清理 贷营业外收入 请问老师是这样吗
老师好,出售固定资产时没有净收益,收到款时,也要 借 银行存款 贷固定资产清理 贷应交增值税吗
老师好,这个题目我这样写分录对吗? 借:固定资产清理 88 累计折旧 364 贷:固定资产452。 借:固定资产清理 8 贷:银行存款 8。 借:银行存款 169.5 贷:固定资产 150 应交税费-应交增值税(销项)19.5 借:固定资产清理 54 贷:资产处置损益 54
分录为: 一、借:固定资产清理,累计折旧, 贷:固定资产。 二、 发生清理费用时: 借:固定资产清理, 贷:银行存款。 三、 处置的收入: 借:银行存款等相关科目, 贷:固定资产清理, 应交税费-应交增值税(销项税额)。 四、 清理净损益: 1、 如果是净收益: 借:固定资产清理, 贷:营业外收入, 2、 如果是净损失: 借:营业外支出, 贷:固定资产清理
老师您好,固定资产清理时,账面没有残值。 借:累计折旧 贷:固定资产 处置卖出: 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后借:固定资产清理 贷:营业外收入 这样对吗?
开票对方收费1181.25元,不开票对方收费1100,我们是小规模纳税人,请问我们是按照哪个金额结账更合适,为什么
老师,2024年的估价入账,汇算清缴时发票还没进来,要怎么做帐,这样子做对吗
老师,我们第一笔凭证,借主营业务成本30万,贷应付账款30万,第二次借应付账款30万,贷银行存款30万,但是第二次应付账款应该支付30万,但是甲方返给我们10万返利,我实际支付20万,那这个第二次凭证我应该该怎么做
老师,预付账款贷方是啥意思?是预收账款吗?
段天峰老师回答我的问题
财务报表及附注,这个附注是公司自己做的吗
老师请问,营业总收入包括营业外收入吗
请问酒店餐饮部采购的半成品,记入什么科目,牛奶,菜,调料,肉
你好老师,小型微利企业的条件里面年度应纳税所得额小于等于三百万是怎么确定的
老师,这题承揽的报酬应该是多少的?
老师,就是说,出售固定资产不管有没有净收益,只要有收款就要有应交增值税?这样理解对吗
您好,是的,您的理解非常正确!有所得,需要缴纳增值税