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老师您好,固定资产清理时,账面没有残值。 借:累计折旧 贷:固定资产 处置卖出: 借:银行存款 贷:固定资产清理 最后借:固定资产清理 贷:营业外收入 这样对吗?

2023-10-28 18:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-28 18:02

对,没错的,就是这么做的

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快账用户3591 追问 2023-10-28 18:04

老师好,另外我看别人做的还有应交税费,我卖给别人没开发票,需要做应交税费吗?卖的是酒店的旧电视茶几等,如果做应交税费税率按多少算呢?是我要倒除一下价税分离吗?

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齐红老师 解答 2023-10-28 18:05

你这个如果是收到钱的话是需要价税分离的,是需要交税的

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快账用户3591 追问 2023-10-28 18:06

做应交税费税率按多少算呢?

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齐红老师 解答 2023-10-28 18:11

这个你们之前抵扣过进项税额

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快账用户3591 追问 2023-10-28 18:14

是的抵扣过,那应该怎么做?税率是?

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齐红老师 解答 2023-10-28 18:30

你抵扣货的话税率就是13%的

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