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今年1月份收到的专票,当月已抵扣,9月开了红字,客户重新开了普票,这部分已抵扣的进项税额是直接在表二,进项税额转出吗?

2021-10-08 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-08 09:59

你好!主表也要填进项转出

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快账用户8823 追问 2021-10-08 09:59

主表是手动填写吗?

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快账用户8823 追问 2021-10-08 10:00

综合服务平台,不需要做什么吧

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齐红老师 解答 2021-10-08 10:00

你好!是的。是手动填写了

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快账用户8823 追问 2021-10-08 10:48

综合服务平台,不需要做什么吧

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齐红老师 解答 2021-10-08 10:49

你好!这个不用,你已经抵扣过了

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相关问题讨论
你好!主表也要填进项转出
2021-10-08
你好 你这个只需要用负数就可以的,不需要进项转出的 借:主营业务收入 增值税 带:应收账款
2022-10-08
你好,已经抵扣的是采购方填写信息表,销售方开红字发票。 收到红字发票的时候做原来负数的分录,然后增值税表2做进项税额转出。
2023-07-12
你好 做原来负数 分录就可以,报一月税款时表二填写进项转出
2021-04-10
您好,在9月收到发票做进项税转出。
2020-09-13
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