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老师,我去年的进项票已经抵扣了,9月份开了红字信息表,申报表显示进项税额转出金额,账务处理怎么做?

2022-10-08 16:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-08 16:17

如果是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。

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快账用户1154 追问 2022-10-08 16:30

去年的发票,电梯供应商开票名称错误,9月份开了红字发票,然后当月又重新开了正确的发票给我们!现在我不知道怎么账务处理,是直接把原来的分录负数,还是需要用进项税额转出?

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齐红老师 解答 2022-10-08 16:31

你好,做进项转出,然后再做一个镜像的。

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如果是购买货物的,借预付账款,贷库存商品,应交税费、应交增值税,进项转出。
2022-10-08
同学您好,肯定是您哪里开错了 
2020-12-30
你好 你这个只需要用负数就可以的,不需要进项转出的 借:主营业务收入 增值税 带:应收账款
2022-10-08
同学你好 附表二里面转出
2021-09-08
你好 你申报不了 要找税务局那边给你处理下 或者你直接去当地税务局去报下 税
2020-11-12
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