你好,比如1000箱价格是500块钱,你入库入一千五,价格是500,摊销到赠送的里面。
老师,我们公司卖出去一瓶酒,然后现在对方发现酒有问题,我们要按照1:3的这个价格给他退款赔款,然后金额可能就有20多万,这比我们在账上怎么处理呢?营业外摆营业外支出的时候,这个能在税前合法扣除吗?要什么手续?
我想问一下,我当初有一批货到的时候发票没到我账户入库的时候,然后是就是货款是多了一分钱,然后进项税额是少了一分钱,然后等到发票来的时候呢,发票上面的货款少一分钱,进项税额多一分钱,但是我的整一个的发票的金额就是应付应付账款吗?跟我当初的暂估的是没有差异的,我这个要怎么去调整呢?
就是我现在在一个批发酒水的地方上班,进货的时候是进1000箱酒送500箱酒,这个入库的时候价格怎么算,没有发票,就入个内账
老师,我想请问一下,上个月入库有批货单价入错了,例如当时我做的是借原材料110贷材料采购110,可是现在跟供应商对账开票的时候发现价格是100,现在需要怎么调?
老师我们公司是白酒销售行业,我们从酒厂进酒,有一个产品进价412,我们正常出库扫码,酒厂给我们公司每箱12元出库奖励,之后我们再打款的的时候可以用这个出库奖励,之后商店扫码入库(就是送到商店),酒厂也给商店12元。但是这个12元需要我们先给商店,酒厂再给我们公司,这两个我应该怎么做账好呢?酒厂给我们的12元出库奖励,我冲减成本可以吗?我们公司兑付给商店的。兑的时候先记费用,以后酒厂给我们公司,我再冲减费用。这样可以吗
24年房租发票印花税未计提 帐上也没做账。24年所得税汇算时候需要调嘛
对方要求开版权费发票,大类属于哪个项目
王老师,怎么把单元格里面的数比如A1单元格是1*2*3,然后后面列显示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘贴上的数,在后面3列分别显示
老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗(比如140万这部分7月份要入一部分在建工程,然后9月转入固定资产,10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程,12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗
老师,发现24年12月的财报数据错了,上传电子税务局财报的营业收入是64487.13,净利润-4799.1,这个数据是错的,更正过后正确的营业收入是58000,净利润是-10000多,小规模免税,营业税和季度所得税也是不用交的,改完也是都不要缴税,可以直接把12月的账和电子税务局上的财报更改一下吗,有影响吗?会预警吗?当时做错的原因红冲发票分录入反了,导致营业收入增加利润增加
老师,你好,请问除了电子税务局可以报税,还有其他渠道?
老师,固定资产一次性折旧会计上和税务上应该怎么处理呢
工商年报的通信地址是填企业实际经营地址还是电子税局上面的注册地址,两者地址不一样,工商申报有影响吗
老师,收到股东借款放短期借款不合适吧
老师工商年报里保险缴费在哪里查呀
比如说我进了1500箱酒原则上需要45万,但实际上是30万,那15万我就做成销售费用厂家返利了,这样做是不是不可以啊,这是内帐
你好,可以的,可以这么做的。
可以关注当地财政官网通知,有新的消息老师也会发在群里哦
老师,这种账如果想做真实了,应该怎么入账好呢
借库存商品贷银行存款,营业外收入