您好 借:原材料 -10 贷:材料采购 -10
老师好,我在5月份原材料入账时入的原材料错误,少入了,进项税正确,7月发现错误在做补原材料的科目可以吗?原来入账时是 借:原材料10265.48 应交税费应交进项税13345.13 贷:应付账款23610.61 我又做的凭证是把少入的原材料再补上可以吗? 实际材料是102654.86元差了一个小数点,我用102654.86–已入账的10265.48=92389.39 补凭证是 借:原材料92389.39 贷:应付账款92389.39 因为进项税当时入账的时候是正确的, 请老师指导一下
老师你好,想问一下去年的企业所得税是核定的,也是开了票才付的材料款,付的材料款也是跨年了才付,1月份做账的时候就做了付材料款:借:库存商品 贷:银行存款,可是现在我发现库存商品还在,可是票当时已经开出去了,现在我应该怎么把原有怎库存商品冲开,
老师,我想请问一下,上个月入库有批货单价入错了,例如当时我做的是借原材料110贷材料采购110,可是现在跟供应商对账开票的时候发现价格是100,现在需要怎么调?
老师您好!这是同一批货,货上个月已经领用并结转成本。上个月暂估的时候采购给我的价格有误,这个月发票到了价格有差异,现在数量都领用了,价格差异那么大,表格上我要怎么做好呢?公司没有原材料的管理软件,原材料都是Excel表格做的。
老师您好,我公司是制造业,由于供应商的材料问题,导致我们成品出现问题,现在需要扣除供应商的货款,可是该材料供应商还没开票,送货来时我做的账是,借:原材料4000,贷:材料采购4000,现在他开票过来是2000,我怎么对冲这扣除的2000材料款?
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
那仓库那边入账有影响吗,我公司是出库是加权平均法,材料已经领用了
仓库入账有没有写金额?
上月入账有写金额,现在调账那边需要做一个红字的入库单吗?
现在调账那边需要做一个红字的入库单
就是差额的入库单吗,还是做一次红字的110冲上月的,再一笔黑字的100是正确的这样,要不然只填-10的话数量那栏不知道怎么弄
做一次红字的110冲上月的,再一笔黑字的100是正确的
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!