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老师好,我在5月份原材料入账时入的原材料错误,少入了,进项税正确,7月发现错误在做补原材料的科目可以吗?原来入账时是 借:原材料10265.48 应交税费应交进项税13345.13 贷:应付账款23610.61 我又做的凭证是把少入的原材料再补上可以吗? 实际材料是102654.86元差了一个小数点,我用102654.86–已入账的10265.48=92389.39 补凭证是 借:原材料92389.39 贷:应付账款92389.39 因为进项税当时入账的时候是正确的, 请老师指导一下

2021-08-05 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-06 03:44

你好,这样补做一笔是对的

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快账用户3999 追问 2021-08-06 10:07

谢谢老师的指导,总是心里没有底听老师这么说我就放心了,非常感谢

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齐红老师 解答 2021-08-06 10:11

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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你好,这样补做一笔是对的
2021-08-06
可以的,可以这么做的。
2023-08-28
你好同学,直接调整往来科目就行,第二笔分录是正确的。
2022-11-07
你这个做借生产成本 贷原材料也需要调整,之前是暂估转过来吧?冲掉之后按发票做,你这个对应这个库存商品是不是也是按暂估做的,
2021-06-11
关键是这批材料是否有应用价值?其实,只做前边的材料入库账,补货的就不入账就是了。
2022-04-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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