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对方开的负数发票,我还用记账吗?怎么做会计分录

2021-10-06 22:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-10-06 22:02

同学您好,是的,需要的,您就用原来正数发票的分录,用负数表示就可以了

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同学您好,是的,需要的,您就用原来正数发票的分录,用负数表示就可以了
2021-10-06
你好,6月份开的专票,8月可以开红字发票的 八月开的负数发票账务处理是 借;主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-08-25
你好,开销项负数的发票需要做账,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2020-12-28
是的,就是那样操作就是
2023-04-20
你好,你现在已经支付了的话可以先进入预付账款,然后拿到发票的时候。在计入费用
2024-09-25
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