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你好!老师,客户付款给我们多付了一部分,金额有2万元,那这2万我如何处理更合适一些,正常付款部分是有开票的,也就是这2万是未开票的,也不会开票了

2021-10-06 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-06 15:31

将来再用的话,记入预收账款

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快账用户2212 追问 2021-10-06 15:32

那这个一直挂在预收或者 应收款的贷方,没有什么区别啊

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齐红老师 解答 2021-10-06 15:56

永久不退了,建议作为价外费用,视作未开票收入处理

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将来再用的话,记入预收账款
2021-10-06
严格来说需要这么做的,需要申报无票收入。
2023-02-08
你好,扣款的这个是什么问题?是质量有问题的吗?
2022-05-09
你可以红冲之前的发票,然后开新的发票上游
2024-03-25
你好;   借固定资产; 进项税 贷银行存款 ;长期应付款  
2023-03-29
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