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我们公司有一笔业务,先按合同金额开了十万发票给对方,后后面客户扣了一部分款,只付了我们九万元,那这个发票要怎么处理呢?

2022-05-09 20:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-09 20:39

你好,扣款的这个是什么问题?是质量有问题的吗?

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快账用户9336 追问 2022-05-09 20:40

对方对我们提供的服务没有十分满意

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齐红老师 解答 2022-05-09 20:43

那你们需要开给对方负数1万,然后红冲你的收入就行 借应收账款-1 贷主营业务收入、负数 应交税费负数

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你好,扣款的这个是什么问题?是质量有问题的吗?
2022-05-09
你好   那这个折扣不开在发票上面吗?    发票上面是否有 写折扣 
2021-06-19
你好,他给你写一个收据,可以借其他应收款贷银行存款。 需要他给你出具一个发票,然后呢,你拿着这个发票,咱直接计入费用,就可以借管理费用。贷,应收账款
2022-09-20
你这里开红字吗 或者之前全部红冲,重新来一个186000
2021-11-11
 你好  是你们公司的业务这个货款的话 你们就得做公司收入处理的。  你们这个个人代开是不对的 。  
2020-12-10
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