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老师,想问一下,给员工宿舍叫的住宿费属于管理费用-职工福利费呀还是应付职工薪酬-职工福利费呀?

2021-10-05 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-05 13:07

同学,这个计提的时候,借方是管理费用-职工福利费,贷方是应付职工薪酬-职工福利费

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快账用户4492 追问 2021-10-05 13:10

如果不计提的话可以吗?直接从应付职工薪酬到银行存款?

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齐红老师 解答 2021-10-05 13:11

不可以,那样你的应付职工薪酬一直会有余额

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同学,这个计提的时候,借方是管理费用-职工福利费,贷方是应付职工薪酬-职工福利费
2021-10-05
你好;  不用做研发费用的; 直接做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 ;    借  应付职工薪酬-福利费 ;贷 预付账款或者  其他应付款 
2022-01-05
您好,应付职工薪酬也是需要冲减的
2020-12-31
你好,没问题,就是这么做分录。
2021-09-27
您好: 要同时走。 报销时做以下分录: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 报销: 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2021-02-02
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