你好同学,您这边需要全部一一检查一下看,有没有漏的

老师您好 有个关于销账的问题 我们结转收入的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到款了 借:银行存款 贷:应收账款 可是我们收款只有一张回单 那我怎么确认这张收款是哪个商品项目名称 出运批次等等付给我们的呢 我们付款销账是有付款申请单赴在后面能看到商品项目和出运批次等等 难道到款项的金额我们只能从辅助余额表里找应收帐款对应的金额 那金额也太多了 不是很难找吗 有什么好的方便的办法吗 老师
老师5月得账我结完了,我看资产负债表里的货币资金期末余额是不是应该等于我科目余额表里的期末借方余额的银行存款➕库存现金➕其他货币资金的和呢
老师,请问提供给银行贷款的现金流量表,我是根据学堂的模板根据资产负债表和利润表自动填的,现在银行系统提示:本期现金及现金等价物净额不相等。模板表的公式是直接等于银行存款余额+现金余额。但是我报表数据的应收票据也有余额,是不是要把应收票据的余额也加上去就会相等?
因为没有开票,无法确认收入和应收金额,甲方代发工资,等于是我们提前收了款,收的这个钱应该怎么做账,怎么冲减应收项目款呀
应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款
老师您好,个人去税局代开发票,是怎么交税的
小微企业利润总额超过400万,所得税交多少?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗
发票税率有7%的吗?老师
之前公司注册资本是300万,自然人A持股比例是60%,认缴180万,自然人B持股比例是40%,认缴120万。现在公司准备新增注册资本到2600万,让甲企业认缴2444万,占94%,自然人A股东认缴130万,占5%,自然人B股东认缴26万,占比1%。这个属于增资扩股导致的股权稀释还是增资扩股和股权转让相结合
老师,两年前的预收款,一直没做收入,查账后这个月做入了无票收入,直接算到了今年的收入,可以吗?谢谢老师
老师这是啥意思啊,地址没有更新过来是吗
我是做银行流水这块凭证的,包括应收和应付,还有一些费用,月底我做完账,我都需要检查啥
老师,我都需要核对啥,能确保我做的账没错
流水对一下总额与银行的对账单一样不。,其他的用全部的单据(原始)对一次,算是审核
老师4月15号付a公司15.57,其实a公司货款是10,这个我怎末做账
你好同学就按这个金额写,形成一个差额就可以了,
4月20日付a公司25,其实a公司货款是30.57
这两笔我分别怎么做账啊
但是录凭证它显示借贷不相等,咋整啊
你借:应付账款--A25 贷:银行存款-25 只是A的账上还有余额而已不影响你的凭证
这两笔都是以银行存款为准吗
是的同学,银行是多少就要填多少,至于欠了多少,那在账上有余额就可以