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应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款

应收账款期初借方金额是扣减财务费用的,本期借方发生额是应收账款帐面金额,本期贷方发生额是加上手续费的金额,期末余额是等于银行存款的金额,这样做的对吗,我做的是借应收账款贷主营业务收入,收到款是借银行存款,财务费用,贷应收账款
2022-02-17 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-17 15:11

同学好 一般情况下应收账款和财务费用没有对应关系

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快账用户4152 追问 2022-02-17 15:51

你好,我想问一下,我这边会计做的是借应收账款贷主营业务收入,应收账款是账面金额,收到款,借银行存款贷应收账款(加上财务费用),期初的应收账款上是减去财务费用的金额,我做的是借应款账款贷主营业务收入,收款借银行存款,财务费用,贷应收账款,她做的我看不懂,她说我做的没有体现权责发生制,什么意思

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齐红老师 解答 2022-02-17 16:48

为什么和财务费用挂钩,应收账款计提财务费用吗

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快账用户4152 追问 2022-02-17 17:29

你好,那她这个做的分录是不对的吧,她自己手工帐的,期末余额6112.32,这个是等于银行存款的,这是会计做的分录,这对吗

你好,那她这个做的分录是不对的吧,她自己手工帐的,期末余额6112.32,这个是等于银行存款的,这是会计做的分录,这对吗
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齐红老师 解答 2022-02-17 20:25

看明白你说的意思了,意思是从平台收回的款项,应该是 借银行存款 财务费用 贷 应收账款 这样做分录是没问题的

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快账用户4152 追问 2022-02-17 20:25

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2022-02-17 20:27

不客气,祝学习愉快

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同学好 一般情况下应收账款和财务费用没有对应关系
2022-02-17
您好 您这样写分录可以的 把三笔分录合并为两笔分录了而已
2022-02-17
您好! 请上传完整试题以便解答
2022-06-17
您好,不对的,负债表是期末余额,不是本期发生额
2023-04-08
你好,可以的,可以把这个应收账款改成其他货币资金。
2024-10-13
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