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1、甲企业为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为13%,存货收发采用实际成本核算。该企业2020年3月发生下列经济业务。 (1)购入一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为200000元,增值税34 000元,货款已经支付,另购入材料过程中支付运费1000元,材料已经到达并验收入库。 (2)将一批材料用于修建职工宿舍,材料成本为20000元。 (3)用原材料对外投资,该批材料的成本为500000元,双方协议价格为600000元。 (4)销售产品一批,销售价格为468000元(含增值税),实际成本为360 000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。 (5)在月末盘亏材料一批,该批原材料的实际成本为30000元,经查属于仓库管理员造成的丢失,经批准可以处理,由其赔偿1000元。 要求:根据上述业务编制有关会计分录,并计算当期应交增值税。

2021-10-03 17:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-03 18:10

1借原材料201000 应交税费进项税额34000 贷银行存款235000

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齐红老师 解答 2021-10-03 18:10

2*借在建工程23400 贷原材料20000 应交税费~进项税额转出3400

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齐红老师 解答 2021-10-03 18:11

3*借长期股权投资578000 贷原材料500000 应交税费~进项税额78000

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齐红老师 解答 2021-10-03 18:12

4借应收账款468000 贷主营业务收入400000 应交税费~销项税68000

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齐红老师 解答 2021-10-03 18:12

借主营业务成本360000 贷库存商品360000

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齐红老师 解答 2021-10-03 18:13

5借待处理财产损益35100 贷原材料30000 应交税费进项税额转出5100

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齐红老师 解答 2021-10-03 18:13

借管理费用34100 其他应收款1000 贷待处理财产损益35100

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快账用户1273 追问 2021-10-03 21:42

老师请问一下其中的应交税费都是怎么算的啊

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齐红老师 解答 2021-10-03 21:50

金额乘以税率17%这里

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快账用户1273 追问 2021-10-03 21:57

老师,题目的增值税税率是13%

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齐红老师 解答 2021-10-04 06:08

老题目第一个20000*17%=3400 这里我

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1借原材料201000 应交税费进项税额34000 贷银行存款235000
2021-10-03
同学您好,很高兴为您解答问题,请稍后
2021-09-01
您好: (1)借:原材料 500000%2B1000=501000 应交税费——应交增值税(进项税额)500000*13%%2B1000*9%=65090 贷:银行存款 500000%2B1000%2B65090=566090 (2)借:库存商品 或原材料18348.62 应交税费——应交增值税(进项税额)1651.38 贷:银行存款 2000 (3)借:长期股权投资 600000*1.13=678000 贷:其他业务收入 600000 应交税费——应交增值税(销项税额)78000 借:其他业务成本 500000 贷:原材料 500000 (4)借:应收账款 452000 贷:主营业务收入 400000 应交税费——应交增值税(销项税额)52000
2021-09-03
甲公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税税率为13%,材料采用实际成本进行日常核算。4月份发生如下涉及增值税的经济业务: (1)购买原材料一批,增值税专用发票上注明价款为800 000元,增值税额为104 000元,公司已开出承兑的商业汇票。该原材料已验收入库。 (2)销售产品一批,销售价格为500 000元(不含增值税额),实际成本为160 000元,提货单和增值税专用发票已交购货方,货款尚未收到。该销售符合收入确认条件。 (3)在建食堂领用原材料一批,该批原材料实际成本为300 000元,应由该批原材料负担的增值税额为39 000元。 (4)月末盘亏原材料一批,该批原材料的实际成本为100 000元,增值税额为13 000元。(属管理不善造成的) (5)用银行存款交纳本月增值税15 000元。 (6)月末将本月应交未交(或多交)增值税转入未交增值税明细账户。 要求:编制上述业务的分录,并计算本月应交增值税和未交(多交)增值税。
2022-03-20
1节原材料800000 应交税费应交增值税进项税额104000 贷应付票据904000
2022-03-20
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