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老师,我们律所是一般纳税人,本月有成本专票咨询费,这个进项税额我已经认证抵扣了,请问这个会计分录我该怎么处理呢?我可以直接做进其他收入不?进项抵扣部分?

2021-09-30 18:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-30 18:47

您好 借 主营业务成本 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款

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快账用户5564 追问 2021-09-30 18:48

做了抵扣后呢?

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齐红老师 解答 2021-09-30 19:20

抵扣后就是这样写分录啊

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您好 借 主营业务成本 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 银行存款
2021-09-30
直接做借xx  进项税额,贷应付账款或者是其他应付款
2020-12-04
你好 借进项 贷 待认证进项税额
2022-02-18
你好,分别核算,不能抵扣的部分可以先认证抵扣后做进项税额转出
2021-01-12
你好,可以的,可以这样。
2023-06-27
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