你好 借进项 贷 待认证进项税额
老师你好,我们公司是小规模纳税人,我们公司收到物业公司开来的一张专票(物业费),我们公司需要去进行认证抵扣嘛,本月收到的必须本月去进行认证抵扣嘛,还有老师会计分录应该怎么写呢谢谢老师
你好,老师,请问一下,我之前收到一笔进项发票,是不能抵扣的,我是计入:借应交税费-待认证进项税额,那我现在再勾选认证平台做不扣税,分录是不是:借应交税费-进项税额转出 贷:应交税费-待认证进项税额
老师,我们律所是一般纳税人,本月有成本专票咨询费,这个进项税额我已经认证抵扣了,请问这个会计分录我该怎么处理呢?我可以直接做进其他收入不?进项抵扣部分?
老师,之前会计认证抵扣了一张进项发票,由于我未见到发票未进行做账,后续发票也一直没有补进来,但是申报的时候已经抵扣了,我现在想把这个进项税转出应该怎么做(认证抵扣但未做账)
老师,请问我们之前收到的专票,一直没有认证抵扣,我也咨询了咱们会计学堂的老师,建议我计入贷方待认证进项税额,那我现在进行了专票的勾选抵扣,分录应该怎么调整呢?谢谢
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
是转入应交税费-应交增值税(进项)吗?那这个月底还需要做结转吗?
你好 对 月末 借 转出未交增值税 贷进项
我们现在没有销项哎,我是怕发票综合服务平台里面到时候进项票太多,不好核对数据,所以我想现在进行勾选抵扣,所以不知道具体该怎么处理
你好 没有进项可以不勾选 勾选了就留 抵
主要是我现在做到财务软件的进项和发票平台的税额对不上,怕时间长了,更不清楚
你好 认证了记进项 不认证不记 咋不对上呢 或者你自己写一个表统计
好的,那我再核对一下数据,不明白再来咨询
客气,祝您工作学习愉快。