你好,这样是可以的。
我们给一个公司开劳务票,通常都是他们把款打到我们公户上,然后我们再发工资出去。这样开票时的应收账款就平了。现在对方不给我们公户打款,他们直接发给农民工,这样可以吗?那应收账款怎么平?
老师,请问我们每个月法人私户打款到对方对公5万,然后对方给我们发个对账单电子版过来,我们盖章签字,寄给对方,还有我们签个委托付款协议,对账单上是对方20%.我们80%.我们以80%开票给对方,然后对方再把80%的款打给我们对公,这样做有问题吗
老师 我们公司向另一个公司借款 我们公司支付利息对于对于出借方来说,应该视同销售缴纳增值税,但是对方不给我们开发票,我们支付的利息能不能转给个人卡?对公户转我们也没有收到利息发票,汇算清缴的时候还得纳税调增
老师。情况是这样的,对方是通过《公户》打给我们的借款,但是我们每月把利息打在一个个人卡上,对方不给我们开发票。这个可以做公司费用,然后汇算清缴是调加财务费用吗?
对方单位是个人工作室,我们公司已经收到了发票,但是对方没有开立对公账户,给的账号户名是个人,这种情况我可以用公户给对方打款吗
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
同一张蓝字发票上,可以开正数和负数吗
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗 这个的
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
老师流动资产期末和年初余额有勾稽关系吗
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢