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上月会计将房租做成 借:管理费用 贷:银行存款了 这个月我们收到代开专票了怎么做分录了?

2021-09-28 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-28 17:15

同学,你好,是一个月的房租,还是一年的。

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快账用户4799 追问 2021-09-28 17:15

7-12月房租,金额8500

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快账用户4799 追问 2021-09-28 17:16

上月也是补记的七月份凭证

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:16

那就红冲上月的分录,然后,借预付账款或待摊费用-房租8500,贷银行存款8500 然后再按月分摊,借管理费用,贷预付账款或待摊费

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快账用户4799 追问 2021-09-28 17:18

现在收到票了,不能直接 借:管理费用 应交税费~应交增值税(进项税) 贷:银行存款吗?

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快账用户4799 追问 2021-09-28 17:19

进项税不用考虑吗?进项税是一百多

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:21

同学,你好,如果是一般纳税人,专票的进项要放到借方,你处理没有问题,不想分摊的话,就按你的分录操作。

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快账用户4799 追问 2021-09-28 17:22

老师,是的!是一般纳税人,这个分摊和不分摊有什么区别

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:26

同学,你好,一般房租是按月分摊,体现了权责发生制的。

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快账用户4799 追问 2021-09-28 17:30

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2021-09-28 17:33

同学,你好,不客气的,希望有好评支持哦。

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同学,你好,是一个月的房租,还是一年的。
2021-09-28
您好,这个的话,借 主营业务成本  贷 预付账款
2024-01-10
你好,这个是什么区间的费用,如果已经做了费用,这个发票附到那个凭证的后面即可
2020-11-18
借其他应付款 借管理费用-8000/-2000 借进项 贷预付账款(发票税额) 安月分摊借管理费用贷预付账款
2020-10-11
你好 这个发票附在预付账款那个凭证后面 后期都是按月摊销 
2021-08-20
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