你好,可以的,开了专票会有销项税额。
老师我们是小规模纳税人 向农业生产者收购了一批农产品对方给我们开了专票 我们可以根据专票适用计算抵扣增值税政策吗 抵扣我们的增值税吗
老师好,我们企业是生产女包的,现在客人供我选择,是开加工费给他还是开成品票给他,开成品票,他那边可以开材料费给我们抵扣开票的税,那开加工费给他,我们企业有什么可以抵扣税,一直这样开加工费,对企业来说,是不是会影响多交企业所得税呢
老师,我们是食品生产型企业,最近给人家加工了一批货物,增值税专票我们可以开加工费吗?可以的话对进销项税额有影响吗?
老师您好,最近我们为了增加出货,购买了400多一瓶的白酒,用于客户购货满额奖励,还有一些小家电,对方给我们开增值税专用发票,这个作为销售费用入账,进项税额可以抵扣吗,凭证后附发票,还需要附其他的说明吗
老师您好,我们是北京的一家餐饮公司,给别人提供用餐服务,最近单位在海南谈了一个项目,为海南那边的一家学校提供用餐服务,我们有专人负责那边的食材采购,加工成餐,食材发票在北京这边入账报销可以吗,另外,我们经营范围有销售食品可以给对方学校开食品的发票吗
老师,甲方以房抵债给公司,但没有过户,等待公司找到买房人(抵账)时,再过户给他,产生的税费由买房人承担,请问这个房子还需要交什么税?
老师,我今天去一家公司面试,老板问我最后有没有什么问题要问,我问的是汇算清缴做完没有,老板说五月底才到时间呢,我说这个一月份就开始了,五月底就结束了,主要是24年的账,所以她应该做完,我这个要求是正常的吧
小型企业,一般纳税人,建筑装饰工程。增值税税率9% 增值税税负率在什么范围合理,企业所得税税负率在什么范围合理
做账时,借:管理费用-工资5000,贷:应付职工薪酬-工资5000,发放时,借:应付职工薪酬-工资5000借:管理费用-工资-500(考勤扣款),贷:银行存款4500,个税系统申报的5000,这种情况,汇算清缴职工薪酬账载填5000,实际发生额和税收金额也填5000,但是期间费用表里的职工薪酬填4500,这样的话期间费用表和职工薪酬纳税调整表里的工资不一样?
一份3年期场地租赁合同包括A地和B地,A地1月1日交付,B地尚有原有租赁合同尚未到期收租权归出租方,待5月1日原租赁合同到期后,承租方企业开始获得经营权,请问这一租赁合同是不是要分拆成两个租赁使用权资产进行会计处理?
房产税税源采集到3月30日终止的租赁合同还用上报吗?
员工开自己车出去办事儿的加油票拿回来应该如何入账
老师,专票的虚开认定是哪个文件号规定的呢
@董孝彬老师,别的老师别回答
员工工资超过5000以上个人所得税是员工自己出吗?还是公司出
那税点也是13吗?
那这张发票开出后我入帐要怎么入?
是的,也是13%税率的发票
那这个月底结转怎么结转?成本就是把人工,电费这些结转吗?
你好,是这样的,开出发票确认收入,成本是人工、电费、辅助材料等。