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老师。我想问下,就是我们公司合同价35000.我们实收27400.我们收了一个点760。接着我们把35000-27400-760等于6840,这6840我返还给客户了。这个税点跟这个返还给客户的钱怎么计入科目,我们内账

2021-09-22 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-22 09:21

同学你好 借:银行存款 28160(27400%2B760) 贷:主营业务收入 28160 借:主营业务成本 27400 贷:银行存款等 27400

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快账用户4170 追问 2021-09-22 09:34

如果我们没有成本。可以把返还客户的钱计入营业外支出吗

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齐红老师 解答 2021-09-22 09:39

同学你好,没有成本是什么意思呢,28160是纯收入吗

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快账用户4170 追问 2021-09-22 10:01

我们内账来的

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齐红老师 解答 2021-09-22 10:05

按照会计的基本原则,收入和成本是配比的; 除非是对方白送的钱,才是没有成本的,计入营业外收入; 正常的经营过程中产生的收入怎么会没有成本呢? 不能因为是内账就随意做啊,会计的基本原则还是要遵守的。

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快账用户4170 追问 2021-09-22 10:10

我们属于过账收对方的税点。

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齐红老师 解答 2021-09-22 10:21

这种情况,可以把收的税点计入主营业务收入 公司与业务直接相关人员的工资计入主营业务成本。 一个公司不可能只有营业外收入的,计入营业外收入是肯定不行的

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同学你好 借:银行存款 28160(27400%2B760) 贷:主营业务收入 28160 借:主营业务成本 27400 贷:银行存款等 27400
2021-09-22
同学你好 佣金是有发票的吗
2021-09-22
你好,做到主营业务成本里面的。
2021-12-23
你好!中间人给你们开发票吗?
2021-08-27
你好 你这个完全可以用差额来确认收入的。这个是小米开的发票吧,那么就作为往来款的
2022-05-21
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