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老师,我想问下,就是说其他公司借我们账户过账。接着我们把开票金额跟实际金额收到的差价返给这个人,这样计入什么科目

2021-12-23 08:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-23 08:50

你好,做到主营业务成本里面的。

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快账用户4202 追问 2021-12-23 08:50

我们内账没有营业成本。

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快账用户4202 追问 2021-12-23 08:51

直接出纳那边一张单据收款多少,实收多少,税多少,实返多少。接着单据上的金额就是实返金额,这个我不知道计入什么科目?计入管理费用还是营业外支出

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齐红老师 解答 2021-12-23 08:53

你们是什么准则做账的?

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你好,做到主营业务成本里面的。
2021-12-23
同学你好 借:银行存款 28160(27400%2B760) 贷:主营业务收入 28160 借:主营业务成本 27400 贷:银行存款等 27400
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您好!这个计入其他应付款。 收到的时候,就计入其他应付款
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同学你好,这个15897.85的差额是怎么产生的呢?用到哪里了
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