同学你好 他们给你们开票吗
老师,你好!我们是做银行助贷业务的,如果我们代同行收取了2个点,要返还给同行,这个返点应该要怎么操作比较合法合理?比如:100万业务收取4个点4万全部进入公司对公账户,我们收入实际只有2万,有2个点2万是要返给同行介绍业务给我们的人。我想问的就是这2万要如何合理的返给介绍人?
我们公司战略调整有一部分业务需要剥离出去。这部分业务需要对外成立一个新的公司。由于腾讯授权问题,有些客户还需要跟我们公司签订合同(比如收款10万,付款6万,利润4万)。但是这个4万我们需要给到他们新的公司。(实际上是新公司的业务,只是因为授权问题)。这种代收代付在税务上可行吗?
老师你好!情况是这样的,客户**公司对公付了50000实际发生了4万,普票已开了5万,现在合作结束,对方结余1万,问题对方有个中间人我们业务又是他介绍的,他现在不想我们对公处理,可能是想自己公饱私囊非要叫私转给他,又不想得罪这个客户人 如果按他的要求我们要怎么么操作呀
老师,您好,请问下,我现在要核算盈亏平衡点, 1、在核算固定成本:员工的基础薪资,比如A是6000,但上个月只来了8天,我还是按6000来核算吗? 2、代理商帮我们推广课程,我们一般是周结,这里是变动成本,我是按当月银行实发金额还是按当月应付给代理商的金额来核算呢?比如7月A代理带来20万的业绩收入,应返款12万,但7月只返款了10万,还有2万涉及到月 底或月初的问题延后返的。
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
老师您好,今天做的社保基数申报,实际月均低于最低基数,12366让我按照最低工资填月缴费工资,申报完成后,又打电话确认了一遍,区属局说要填实际工资,修改的话要带很多资料到大厅,税务局说但是不修改暂时也不影响社保缴费,因为实际工资都低于最低缴费标准,可以不做修改了吗?我是被不专业的12366给坑了
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增值税及附加税已缴款,未记账的账务处理?
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今年亏损时借:利润分配-未分配利润贷:本年利润问题本年利润在贷方表示的是今年的盈利,但今年不是亏损的吗,这里的本年利润表示的是什么意思
本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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本期填写的适用3减1政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额14027.11的2%,请确认填写是否正确,
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不会的,这是给个人的
那你没有发票没法税前扣除的
所以我问一下有什么更合理的方法
报个税也可以的,不然就是要有发票
报个税的话就会涉及到交税的问题了,客户不愿意
发票也拿不出来这么多,还有更好的方法吗?老师
没有哦,这个真么有
因为涉及到的这类业务会挺多的,所以有什么好的办法吗?那如果报个税的话要签劳务合同或者其他什么吗?
报个税按综合所得申报就行了,这个不用交社保
综合所得的那一项所得啊?,工资薪酬的话是要交社保及个税吗?如果是奖金会涉及到个税呢,劳务报酬的话是要开具发票的吧?
对的,这个要交的,奖金也要交的,劳务报酬要有发票
最主要是返回去给个人的,他们不太愿意配合这样做,又如何要交很多的个税,有什么办法没有啊?
这个没有办法的哦