同学您好 那您期初余额还是要录入的,其他科目也有余额吗
老师好,我想问下,我做药店的帐,以前都没有做银行帐,老板想从1月份开始做银行帐,怎么做,老板打的银行回单只有付出去的,没有进钱的单,那银行存款这个科目下就没有存款呀,怎么做分录,而且库存现金负了10多万,怎么才能把现金做平 1月10号左右清零过一次银行帐户,是从10号后开始做银行帐吗,那到月底银行对账单上会不会有10号以前的记录,
请问老师,之前银行一直没做过,只能从能导出来的2020年1月开始做起,但是银行对账单有500的期初数据, 该怎么调整呢?
老师请问,公司已经经营两年了,然后我才开始建账,之前的数据什么都没有,期初我是根据对公账户只填了银行,现在我做账就出现应收应付为负数的情况,我现在应该怎么办呢
请问刚接手一家公司,之前一直是代账公司做账,现在期末余额全部不对,而且是从公司成立开始就是做的假账,错账,甚至一年的银行收支都没有入账,这样的话是重新根据实际数据建立期初数还是把前面几年的账全部重新调整?
公司去年成立没有建账,今年开始根据每月发生的原始凭证建账,因1~5月份没有收入只有支出,所以银行存款没有收款回单,老板提供给我的只有付款回单,请问这种情况应该怎么样把账做平呀?目前期末银行存款是负数,有什么好的方法把银行账调成正数?
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
没有 平时都是0申报
同学您好,那您这是属于内账的是吗
是做的外账
外帐您之前报表里面有没有数据
没有 账户开的比较早 税务报道比较晚 导致的
那这银行的500元是股东存入的是吗
其实并不清楚 已经查不了那么久的信息了
那您或者银行存款和其他应付款里面体现
好的 我就直接借银行存款 待其他应付款_法人
您好,是的,是这样的
好的,谢谢老师 中秋节快乐
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