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老师请问,公司已经经营两年了,然后我才开始建账,之前的数据什么都没有,期初我是根据对公账户只填了银行,现在我做账就出现应收应付为负数的情况,我现在应该怎么办呢

2022-09-02 10:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-02 10:05

你好;     先盘点数据来建账处理的; 这个要注意下你们的 数据  是否与你实际一致哈;    整理好了录入期数; 到时试算平衡建账; 学堂有  年中建账或者整理乱账的课程; 你有空也可以去看看 ;    学习下思路的  

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:09

老师 这个盘点数据 应该从哪方面入手呢 之前都没有建账 都是老板自己弄 我问他他也不知道 唯一的数据就是银行流水和平时他的微信转款记录 期初我只有银行的 别的都没有

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:10

学堂里就直接搜年中建账或者整理乱账就可以找到吗

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:13

 你好 ;  是的; 就可以找到课程的;  盘点数据 ; 丛你公司     比如库存商品;  固定资产;   往来款;这些都要核对的;    

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:20

那老师 现在账我已经做了5个月了 还可以把期初在重录吗

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:21

 你好; 可以的; 可以重新录入期初来建账的  

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:22

那是不是就意味着我这几个月的账都要重新做啊 还是不需要

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:24

你好;   你可以在  9月建账; 重新建账;  整理好8月末的数据来建账;   

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:30

那我前面已经做的5个月的账呢怎么办 就算是整理8月末的数据来建账 也只是我这5个月来做的数据 应收应付这些还是一样有负数的不是吗

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:33

 你好; 就不管了。 你就整理 你 截止8月的真实数据即可   

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:39

可应付应收也照样还是负数啊 这要怎么调呢

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:43

你好; 是什么数据就   录入什么数据即可;     按实际录入哈   

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:47

对啊 按8月末实际录入重新建账和我现在继续用这个账套做账 效果不是一样的吗老师 如果不调结果不是一样的吗

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:49

 你好 ;     不一样的; 你现在做账的8月末 数据肯定是不对的; 你应该是 把   之前的数据  %2B  你做账的数据 一起来整理 实际 8月末的数据 来 建账才对的  

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:53

老师现在最大的问题就是我没有之前的数据 问老板他也不清楚 所以我现在就不知道该怎么办

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齐红老师 解答 2022-09-02 10:55

 你好 ; 之前数据都没有 ; 你没法  整理期末数据的; 你还得去 整理才行的  

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快账用户5146 追问 2022-09-02 10:58

好的 知道了老师

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:00

你尽快清理了。   都9月; 等下 马上又年末 了; 还得报年报数据这些;    

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快账用户5146 追问 2022-09-02 11:06

主要是我问过老板了 他说他自己也不清楚这些,就让我按我来上班时开始做起 之前的数据没有任何的凭据 我现在都是按照我来上班之后发生的业务做的 做了几个月就出现了这些情况 我就真的不知道该怎么办了 苦恼的很

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快账用户5146 追问 2022-09-02 11:06

之前的数据真的是无从查起啊老师

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齐红老师 解答 2022-09-02 11:08

你好;  那有什么银行流水或者收据啥票据给你不;  啥依据都没有; 你没法做的;   在经验丰富的人都不敢乱做哦  

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2022-09-02
你好!建账录入科目余额表上的数据。
2020-11-02
你好,学员,这个花掉的900计入期初未分配利润
2022-06-11
你好 差额放到利润分配里面的
2020-09-13
学员您好,只录入了应收应付是不会平的,您先等所有数据都齐了再填,差额填未分配利润就可以了。
2020-12-20
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