同学您好,可以是800的,增值税起征点按次是500,
老师,老板 和单位签的私车公用的协议一个月的 租赁费是500 然后汽油过路费报销 那么一个月500是不用交增值税的吧 ,老板前几个月没有去税务局代开发票,可以年底一起开具吗
私车公用 金额一般可以在多少啊 4000以下扣800个税 比如800可以吗 私车公用 增值税有没有起征点呢 如果做私车公用协议 没去税务局代开发票 记入管理费用的 这个租赁费税前调整就可以了嘛 如果这个人是老板 没去代开发票 会有影响是嘛
老师 关于私车公用问题。新开办企业,老板的车,因为一直都是公司在用,比如去买材料、办公用品、接客户,所以想签订私车公用合同,报销有关油费、过路费、停车费,这租车的租金能和工资一起发放,计入个人所得税?还是说一定要去税务局代开发票?如果每月租金低于500元,可以用收据入账?汇算清缴需要调增吗?
老师好!去年公司签订私车公用协议,约定老板和老板娘的车,每车每月租金皆为2000元,一年下来就是24000元。因为在深圳,可以在微信税务局代开发票。代开税目为“汽车租赁”代开环节征收了每人核定的个税0.8%,及增值税共计400余元。公司没有代扣20%的个人财产转让所得。现在有啥可以补救并且少交个税的方法吗?
老师好!去年公司签订私车公用协议,约定老板和老板娘的车,每车每月租金皆为2000元,一年下来就是24000元。因为在深圳,可以在微信税务局代开发票。代开税目为“汽车租赁”代开环节征收了每人核定的个税0.8%,及增值税等共计400余元。公司没有代扣20%的个人财产租赁所得。现在有啥可以补救并且少交个税的方法吗?
当月缴纳的社保费在资产负债表中不会再体现在“应付职工薪酬”科目里。缴纳社保费的会计分录为:借:应付职工薪酬-社保(计提的社保部分)其他应付款-社保(个人承担部分,若之前已从工资中代扣)贷:银行存款,那意思就是说在资产负债表的负债类科目里都不会体现出来了是么
老师请问,我今年4月份成立的小规模纳税人,12月份用友T3提取的利润表中净利润是负的43671.66元,但是我12月份本年利润科目金额是负的42954.99,这两个数是不是应该相等?是不是我凭证哪里做的不对所以这两个数才不相等?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您如果做的花,最好是去代开发票的