你好,借银行存款 贷其他收益
一、 退回的款项,属于企业的递延收益。 借:银行存款 贷:递延收益 二、按受益期间进行摊销计入营业外收入,分录是: 借:递延收益 贷:营业外收入——政府补助 这个不是这样做的
收到政府补助分录是啥样的?借:银行存款贷营业外收入 还是借递延收益 贷营业外收入?
政府补助如何处理 借 银行存款 贷 营业外收入 需要走递延么
收到政府补助,必须走递延收益?借:银行存款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:其他收益可以吗?第二笔分录的附件用什么?
政府补助两笔,一笔专项专用,另一笔未限定用途,能否全部如下处理? 借:银行存款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:在建工程
24年11月12月的社保费 个人和公司交的一块进了费用 没有单独挂其他应收款 -个人部分 现在给发工资的应该怎么做账 还是怎么调整
你好,老师,预充天然气费用,收到增值税专用发票,怎么做分录
累计折旧本年减少数是固定资产清理的数么?
餐饮业的工资计提和发放分录怎么做呢?
A民非组织转让收入300万给B民非组织,B民非组织正常开票纳税后,将此收入300万或者视情况调整数额捐赠回给A民非组织,请问合法合规吗
老师您好,24年的申报表在电子税务局显示不能更正往期的
老师,我们以前缓缴期间有申请的即征即退,没有退,现在怎么申请退这个即征即退呢?还有一个问题就是以前申请的即征即退,可能有有问题,现在要改报表,改的话怎么改呢?是不是只能改一般计税数据呢?
2月新建账,库存现金的期初余额,借方累计,贷方累计根据什么数据录入,目前有一月的资产负债表,利润表,24年到25年1月的明细账和总账
问下老师,1月份的个税是不是就是1月份的收入减扣除项目,老师看下我这个税算的对吗,工资是到账工资没加社保449.所以扣除项目也减449.帮忙看下错在哪里?
老师问一下就是员工实际发生是2500的场地租赁费发票,我们是医疗行业,但是没发票,员工找来很多乱七八糟的发票,有买服装的,玩具的,电动牙刷的,那么玩具和电动牙刷替票我应该放入什么明显科目呢?
不需要通过递延收益么
不需要通过递延收益