您好,这个是可以的,可以
收到稳岗补贴,用于给员工缴纳社保,账务这样处理,借:银行存款, 贷:递延收益;借:管理费用-社保 贷:银行存款;借:递延收益,贷:营业外收入,这样做对吗?现在社保局要来查这笔补贴,说是专款专用,要求建立专账核算?老师专账核算是什么意思呢?怎么做呐?
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
政府补助两笔,一笔专项专用,另一笔未限定用途,能否全部如下处理? 借:银行存款 贷:递延收益 借:递延收益 贷:在建工程
民政补助,前期做的借:银行存款 贷:递延收益 现在补助用来发工资 计提工资:借:管理费用 管理人员工资 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 在做一笔 借:递延收益 贷:管理费用 管理人员工资 递延收益冲的是管理费用 还是应付职工薪酬
政府给下设国有企业拨付工程款,专项资金完全用于工程建设,工程完工后入企业资产。 分录记 借银行存款 贷专项应付款 借在建工程 贷银行存款 借专项应付款 贷递延收益 借 递延收益 贷营业外收入 最后怎么营业外收入怎么报企业年报啊
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
当月勾选认证了10万元的进项税,就必须在当月抵扣10万元吗?可以先抵扣3万,剩下的7万在以后月份抵扣吗?
销售业务经理劳动补偿做管理费用还是销售费用?
这个紫色写的净损失10 转出的时候为啥从贷方转
老师小规模利润表年报 本期金额是1月1日到12月31日。那上期金额是指上一年度的的第四季度还是指上一年的1月1日到12月31日
老师:你好! 我们公司名下准备购置一辆货车运送自己公司销售的货物运输费用怎么做账,如果用公司车在外面接的运输货物产生的收入也必须算到公司收入里面去是吗?
个人所得税汇算清缴,已申报税款金额3万多,为啥汇算清缴是2万多
下列属于可转换债券的特点有()。A股价大幅度上扬时,可增加筹资数额B利率低于普通债券,可节约利息支出C可增强筹资灵活性D若股价低迷,面临到期兑付债券本金的压力a和d
老师,小微企业所得税税率是多少?
装修装饰公司购买的乳胶漆计入什么费用,购买的卫浴计入什么费用
未限定用途的直接冲在建是否有风险?
这个是没关系的你好