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我想问一下,收到客户的专用发票6800,分录怎么做,银行回单做了一遍,借应付账款6800贷银行存款6800,两者逻辑我有点不懂

2021-09-10 12:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-10 12:03

你好 收到专票 借费用 进项 贷应付账款

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你好 收到专票 借费用 进项 贷应付账款
2021-09-10
你好; 那这个工程款到底是哪个 公司的收入 ?
2021-12-10
同学你好,这样的话,确实不好处理,最好发票与银行存款回单一起处理,一般情况下,代账的业务票据比较少,可以一笔一笔的核对的。
2022-05-28
你好,这个属于你的主营业务成本吗?
2022-04-26
你好 按原来老师给你写的来做账 。 你要体现私户转给公司账户的情况 收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 如果你按后面的情况做 。实际就是客户直接付款给公户 然后去支付给上家的情况。 与你实际业务不一致了
2020-08-10
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