同学你好,这样的话,确实不好处理,最好发票与银行存款回单一起处理,一般情况下,代账的业务票据比较少,可以一笔一笔的核对的。
老师好,有这么一笔业务,09年收到一笔专项应付款,当年发生了几笔业务,但是未付款,我是这么做的,收到款时,借:银行存款贷:专项应付款,发生业务时,借:管理费用、生产成本、或其他,贷:应付工资、应付账款或其他,2020年1月实际付款时,借应付工资、应付账款或其他,贷:银行存款,但是这个专项应付款又怎么冲销呢
公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
我做了一笔账是买的党史书籍,我入的是办公费, 借:管理费用办公费, 贷:银行存款 后来这笔钱退汇了,账号不符,我又做了一笔 借:银行存款 贷:管理费用办公费 第二次付款的时候做的分录借:管理费用办公费 贷:银行存款 我做的这个账务对吗老师
老师 我有个做账逻辑不懂,我在代账公司,做账先做银行存款,然后做其他的的,像费用发票 借方我知道管理费用或销售费用等,但是贷方怎么入账呢,会不会和当时做的银行存款重复了,比如我贷:其他应付款,但是银行存款付过了,难道我要一笔一笔对银行存款有没有付,
老师,比如我报销一笔款,我做一笔分录是,借管理费用,贷:其他应付款,然后我付款的时候做,借:其他应付款,贷,银行存款,那我做报销分录的时候不就没有银行回单了?
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
生产经营个税能从公账报销税款吗?
老师 我们公司是小规模纳税人,在当月开票价税合计6万元 当月收到承兑汇票6万元 。收到承兑票时当时就转给了另一个公司给我们承兑了 银行就收到了6.4万,0.1万就当是承兑费用 。请问这分录怎么做才对。
请问一般纳税人公司租金和水电管理费可以抵扣销项税吗
老师,有个异地项目4月11日开的发票,4.12日预交时由于资金周转问题仅申报了,没有缴纳,请问这也会形成滞纳金吗?
征收房产税为啥还要看房产图纸?
购买国有土地400万,涉及哪些税费,税率多少
实收资本申报印花税,税目选什么?
老师好,从一般户往基本户里转入资金,然后还股东借款,请问这种的分录怎么写呢
如果没查到银行回单,借:管理费用贷:其他应付款对吗
同学你好,可以这样操作,也可以问问公司给你票据的人员,看看是不是现金支付的。