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老师 我们公司是小规模纳税人,在当月开票价税合计6万元 当月收到承兑汇票6万元 。收到承兑票时当时就转给了另一个公司给我们承兑了 银行就收到了6.4万,0.1万就当是承兑费用 。请问这分录怎么做才对。

2025-04-16 15:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-16 15:08

你好,你这个票据是6.5万?

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快账用户5471 追问 2025-04-16 15:14

是开票6.4万 承兑票6.4万 ,当时就票就承兑给了另一个公司属中介财务公司,中介财务公司就公账转款给我们6.3万 。那0.1万就是给 中介公司的手续费用。

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:15

你好,你这个借应收票据贷应收账款。 然后再借银行存款财务费用服务费0.1的应收票据。6.4

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:15

借银行存款财务费用服务费0.1,贷应收票据。6.4

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快账用户5471 追问 2025-04-16 15:22

看不明白,是不是第一笔 借 应收票据6.4万 贷 应收账款6.4万 第二笔 借银行存款6.3万 借财务费用0.1万 贷 应收票据6.4万 就做这些就行了是吗 还是不时

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齐红老师 解答 2025-04-16 15:23

你好,对的,就做这个就可以了。

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你好,你这个票据是6.5万?
2025-04-16
借:银行存款63120 财务费用-手续费880 贷:应收票据64000
2025-03-24
你好,不会有什么影响,之前的撤了就相当于作废了
2022-04-01
你好,撤票的那个相当于作废了,新的那个生效。
2022-04-01
直接就是 借:银行存款 取得存款     财务费用-手续费   手续费 贷:应收票据  背书出去
2025-03-24
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