直接就是 借:银行存款 取得存款 财务费用-手续费 手续费 贷:应收票据 背书出去
老师,我们分公司要在湖南政府电子卖场平台进行交易,所以要帮分公司办理银行电子增信,需要存入3万元成为一星用户,请问分公司转钱到总公司是直接转入基本户还是直接转到电子增信的账户,因为这个专户就是把钱存进去,等于是定期存款。这笔钱我们应该怎么转?如果转基本户的话,我们是不能是收入,但又不能一直挂着。
请教老师, 我公司是做出口产品的,但是是找的贸易公司帮忙出口,然后我们的外汇会通过对方的公司回来, 然后我们还要给对方以一美元一毛钱的手续费。 对方结汇后除了把货款给我们之外,还会把退税的钱转给我们,都是走公帐的,这笔钱都是通过应收帐款回来的,这样的话,我们的应收帐款经过长期的累积就与开票的数不符了,应收就变成负数了。 我们这个帐要怎么做才好? 我老板现在的意思是退回的税,我们全部交出去,如果我们这样正当交税,那贸易公司帮我们退回的税怎么做帐?
老师,请问一下这种情况如何处理 小雨点贷款 付款到豪爵 ,豪爵收到款了直接给我们开收据 我们又开票给小雨点 就是相当于三方的关系,但是我们供应商是豪爵 我这个相当于分公司。 远新开票分录 借应收账款 小雨点 贷主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 收到远新收据 借应付账款 豪爵 贷 应收账款 小雨点 意思就是 我们分公司销售摩托车给客户 我们的车是总公司那拿车的,我们给他贷款跟分公司买车 所以分公司需要开票给客户 ,但是客户贷款的钱直接到到总公司那边,然后总公司收到了给我们开收据 这个分录要怎么做吖
想请教一个科目的问题,我公司是贸易商,当有客户在网上看中我们商品的时候,我们直接和供应商拿货,但这个商品并不入库到我们公司,因为我们与供应商协商好由他们直接发货到客户那,而我们会先付货款给供应商,等客户收到商品后我们才回款。我们相当于只赚取了商品的中间差价,我想问的是商品不入公司库存,由供应商直接发货至客户那,我这边做账流程应该怎么样呢?入到哪个科目比较合理?
老师,我们常鑫运输公司12月13日帮瑞东贸易公司代开了一张专票,金额是157758元,购买方是芜湖融汇化工公司,销售方是常鑫运输公司。我己挂往来账。1月3日收到芜湖融汇化工公司的承兑汇票,金额是163476.49元,被背书人是常鑫运输公司,在同一天承兑了这张汇票,可是被背书人是瑞东贸易公司,也就是说163476.49元进入瑞东贸易公司的账。然后瑞东贸易公司把剩余款5718.49元打入常鑫运输公司公账。他直接把这个157758元留下来了。这个业务该如何处理呢?
公司要注销,其他应付款转入营业外收入原始凭证附什么
请问我们公户绑定收款码,收费的时候有手续费,到公户的时候直接扣掉了手续费,我直接记公户收到的金额就行吗
在申报c类表的时候里面有法人的应纳税所得额,这个金额是怎么产生的?
老师您好,去年暂估了31万费用,当时做到主营业务成本里,今年维修费开了20万,在开7万酒水费,冲去年暂估的费用可以吗
今天收到两份股东分红决议,日期一张是2月的,一张是3月的,老板要求先申报个税,请问老师,我可以在4月一起申报个税吗?
咨询下物业行业,增值税负与企业所得税税负最低多少
老师 您好,我想问一下,我们是餐饮公司,开的发票就是餐饮,那么我们平时采购进来的食材,这些发票 我的会计分录应该怎么做?还有采购的酒水发票 这些呢?又怎么做会计分录?还有房租,水电费这些
老师,你好,小规模连续12个月开票即将超500万,为避免升级为一般纳税人,有什么处理办法吗
老师,我们股东买材料报销款没有要发票,40万这样,麻烦问一下是走私账转好一点还是走公账走其他应付款好呢
专款专用的钱进来,和销账如何销
看不明白
要明细一点的分录
借:银行存款 63120 别人拿钱给你 财务费用-手续费 880 收你的手续费 贷:应收票据 64000 汇票背书出去
汇票背书出去又怎么做分录
贷:应收票据 64000 就体现了汇票背书出去,不需要单独体现背书