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老师,我刚接一家房地产开发公司账,原来的会计不设库存现金科目,转备用金都是以借支,对方科目用其他应收款,还说以后要找票冲还回来,数额还挺大,啥整也

2021-09-07 18:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-07 18:41

是的 这个需要找发票来冲

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快账用户3016 追问 2021-09-07 18:42

为什么不设库存现金科目?有什么弊端吗

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齐红老师 解答 2021-09-07 18:44

库存现金不能太多 多了容易被查

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快账用户3016 追问 2021-09-07 18:47

哦!其他应收款太多会被查吗

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齐红老师 解答 2021-09-07 18:47

只要不是股东法人一般不超三年没事

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是的 这个需要找发票来冲
2021-09-07
你好,学员,这个可以的
2022-10-19
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
同学你好应收账款要设置客户明细,如果此客户是贷方余额,就是你们收款比开票的多
2020-12-13
同学你好 别走现金了,按你这个 借:某某费用 贷:其他应付款——法人来做
2020-10-08
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