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老师,我从代账公司手里刚接手的账,刚收到一笔银行账,工程款。老板说这是以前开过票的款。老板又拿了一堆买材料的发票,还有付款凭证。 借:银行存款 贷:应收账款 借:原材料 贷:银行存款 我发现我记账之后,应收贷款的余额到贷方了,以前的带账公司以前下过账 借:库存现金 贷:应收账款 我把代账公司的账冲红,现金成负数,不充红应收账款贷方有余额,而且数字挺大。 要怎么处理,谢谢老师!

2020-12-13 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-13 16:46

同学你好应收账款要设置客户明细,如果此客户是贷方余额,就是你们收款比开票的多

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:50

以前没有设过明细 我收的是我挂靠的单位给我打的款,票已经开完了。 对账的时候,说票已经开完了,我对不上

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:53

以前代账公司,用现金写贷方下的应收账款,我如果,把这重新调整的话,现金成负数了

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:54

用现金写借方下的应收账款

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齐红老师 解答 2020-12-13 16:54

没有明细就没法对账

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快账用户3074 追问 2020-12-13 16:57

那这应收账款应该怎么充,不能再开票吧,谢谢老师,你在给看一下

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齐红老师 解答 2020-12-13 16:59

你和前任会计结合下设置成明细账

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快账用户3074 追问 2020-12-13 17:18

前任会计说有税务问题。她全责承担,其他不管。

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齐红老师 解答 2020-12-13 18:03

账上所有的问题她都得管

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