内账为啥是3万元?不是只收到一万元吗?
老师您好,公司采购付款六万,收到发票一万,外账借应付账款六万,贷银行存款六万,然后借原材料一万,贷应付账款一万,所以应付账款借方余额五万。内账根据资金流与收货入库单记账,借应付老板六万,贷银行六万,然后根据入库单借原材料三万贷应付账款三万,所以内账余额借方余额三万,看上去都没有错这是怎么回事?如果只做一套账怎么记得明白???
某公司部分账户期末余额,资料如下表(单位万元)账户方向及金额账户方向及金额库存现金借余10坏账准备贷余20银行存款借余105存货跌价准备贷余3其他货市资金借余5累计折旧贷余120应收账款借余200固定资产减值准备贷余100原材料借余18其他应付款贷余100库存商品借余150应付利息贷余84固定资产借余632长期借款贷余200(其中:一年内到期)固定资产清理借余5要求根据上述资列标计算,该公司资产负债表部分项目(1)货币资金:(2)应收账款:(3)存货:(4)固定资产:(5)其他应付款:(6)长期借款:
课堂练习:某企业月初应收账款借方余额5万元;银行存款余额30万元;库存现金余额1000元,应付账款贷方余额10万元;实收资本余额500万元等。本月发生下列业务:1、以银行存款偿还前欠货款8万元;、、、2、以现金购买办公用品400元;3、收回应收账款4万元,存入银行;4、接受A投资者投入设备一台,价值50万元要求:1、根据上述4笔业务编制会计分录;2、根据月初余额开设账户;根据本月会计分录登记入账;结出账户余额
课堂练习:某企业月初应收账款借方余额5万元;银行存款余额30万元;库存现金余额1000元,应付账款贷方余额10万元;实收资本余额500万元等。本月发生下列业务:1、以银行存款偿还前欠货款8万元;、、、2、以现金购买办公用品400元;3、收回应收账款4万元,存入银行;4、接受A投资者投入设备一台,价值50万元要求:1、根据上述4笔业务编制会计分录;2、根据月初余额开设账户;根据本月会计分录登记入账;结出账户余额
资料一:溪城市万连公司20XX年5月1日账户余额如表1所示:表1溪城市万连公司20XX年5月1日账户余额账户名称账户余额账户名称账户余额总账明细账借方余额总账明细账贷方余额库存现金20000短期借款20000银行存款500000应付票据50000应收票据40000应付账款25000应收账款40000达申公司25000秦林公司30000万林公司10000预付账款0预收账款森申公司0林达公司0其他应收款0长期借款150000原材料32000实收资本867000甲材料2000资本公积120000乙材料30000盈余公积10000库存商品110000固定资产500000合计1242000合计1242000资料二:溪城市万连公司20XX年5月1日库存甲材料200件、乙材料60件。1.根据资料一和资料二,开设总分类账户和“应付账款”“原材料”明细分类账户,记入期初余额;2.根据资料二,编制记账凭证;
你好,我想让你给我算比帐
河北省的规费费率是多少
初会报名个人信息里面 我的专业是大数据与会计 我选的是会计学没选其他有影响吗
我们是一般纳税人,业主是小规模纳税人,对方要求我们开普票,普票的税率是3%还是9%呢,如果开9%普票,项目为一般计税项目,是不是就无法销项税和进项税抵扣了
老师我不是太明白,有完整的会计分录吗
老师公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解,拆解以后变成多种零散件,再售卖出去这样的整个流程该怎么做账还有就是在拆解过程中使用的工具计入到什么科目最后再怎么结转(工具是买来就直接出库了这该怎么做会计分录呢)
假一赔十属于要约还是要约邀请
老师,在拆解过程中使用的拆解工具怎么做,最后怎么做
无民事行为能力人纯获利益的行为签订合同是否有效
公司对外销售材料一批,售价258000,增值税率13%,款未收回。另外公司用银行存款垫付运杂费2500元。要会计分录
发票只有一万外账记账的,实际入库单不止一万有些没有发票呀内账也记了呀
没有发票也要做入库的
发票只有一万外账记账的,实际入库单不止一万有些没有发票呀内账也记了呀,所以内账有准确的资金无收货的记账,但是外账是没有给他们入库单的他们只做发票
发票只有一万外账记账的,实际入库单不止一万有些没有发票呀内账也记了呀,所以内账有准确的资金和收货的记账,但是外账是没有给他们入库单的他们只做发
虽然没有发票到但是货已经入仓库了,所以也要做入库的
如果外账跟内账一样没有发票也做了,最后就不知道欠多少发票了呀
没有发票入库的叫暂估入库,计入应付账款-暂估-某某单位。怎么会不知道呢?学堂里这方面有很多课的,你有空可以多去听听
谢谢老师,这样的话岂不是每个供应商都有两个二级科目?还是一级科目里设置一个专门的科目叫暂估入库?
如果发票没到货先到的,应该是有在暂估科目下再设置三级科目。也可以用电子表格登记而不设三级科目
如果明确了麻烦给我五星好评,谢谢
不好意思老师,没明白,三级怎么设置,比如供应商张三,有发票的借原材料贷应付老板张三,应付账款张三贷银行存款,没发票的借原材料贷应付账款暂估张三
是的没错,就是这样的做账