同学你好 别走现金了,按你这个 借:某某费用 贷:其他应付款——法人来做
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
留底抵欠是3月份办理的,然后4月份申报3月的所属期,那留底抵欠会计分录也应该在3月做吧,为什么要做到4月啊,老师
法院强制扣除的费用计入那个科目 请老师们指教
老师我计提盈余公积需要自己结转吗还是软件结账结转
老师,福利费不是不用计提了吗?我看你给学员发的,怎么还需要计提啊
老师,留底抵欠填到3月所属期(4月申报),那会计分录是做到3月份吗,
当期计提的盈余公积什么时候结转
零基础小白想学代账实操经验
老师问一下年底做了几笔应付账款暂估,汇算清缴前未收到票,还需要在分录上红冲调账吗
老师问下工商年申报实缴金额的时间怎么填写?还有社保 医保信息 职工人数之类的从哪里导数据查询
好的,谢谢老师,再问一下,因为老板经常出差啊会有很多住宿费餐费什么的,她既不是法人也不算公司员工,她拿回来的发票这个得怎么报账啊?还有她的私车公用,加油什么的怎么办?
私车公用签租车协议了吗
没签租车协议
老师,老师老板既不是法人,也是公司员工,我用给老报签个入职合同啥滴不?这样她是公司员工,再报账什么的是不就合理了呢?
同学你好 可以的,要报,车辆费用要签租车合同,还要开租车费发票
老师,发票是不是去税务局代开?私车公用必须是公司员工的私车吗?
对的,可以不是员工的
哈的非常感谢您的耐心解答(っ\'-\')╮=͟͟͞͞) ゚д゚ )
不用客气,满意请给五星好评,谢谢