你好,这个发票没有勾选吗?如果是的话,借应交税费,待认证贷应交税费应交增值税进项。
之前年度账上做了进项税额,实际为抵扣,导致账和申报表不一致,需要怎么调账
老师,四月我账上做了进项税额,但未抵扣勾选,导致账上和申报的增值税不一致,5月份应该如何做账调整?
老师,之前会计账上在8月时做了房租的进项税额,有票,但未抵扣勾选,致使账上和申报表上增值税留抵不一致,我现在怎么操作可以使账表一致?
汇算清缴时查出24年2月份实际进项抵扣和账面不一致,实际抵扣比账面多,请问怎么办?需要调账吗?
汇算清缴时查出24年2月份实际进项抵扣和账面不一致,实际抵扣比账面多,请问怎么办?需要调账吗?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
是的 需要勾选发票之后再调整账吗
你好,之前年度的你现在抠选没有用了。
也没有很远,19年的
你现在需要调整,以后需要勾选的时候再勾选在做镜像就可以。