你好,可以现在调账,账到25年,不影响24年
老师,请问一下,账面进项税额比实际发票未认证进项税额多出两千多要怎么调整呢?(我是3月份接手的,之前的会计在结转进项的时候,是一会待认证一会待抵扣,我在想会不会是因为这样给弄混后就导致了有差异)
老师你好,我去年在固定资产一次性扣除时账务处理错误,导致销售费用和管理费用比实际打,今年进行了账务调整,汇算清缴时按正确的数字填写了,年度财务报表也按正确的填写是吗?去年的财务报表需不需要更正
老师,关于汇算清缴, 公司开办半年没有一分钱收入,都是老板借款和垫资周转,半年开办费各项装修支出实际为30多万(含白条入账),扣出去白条20万后。还余工资和费用10万可以抵扣税。请问: 1. 汇算清缴填表时,成本和费用那列,我一共只能填10万元吧(因为只有这10万左右是有正规发票的)汇算清缴时,把费用调减20万,是对的吗?
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
老师你好,我是建筑企业,企业所得税一直是倒挤按5%缴纳,每次倒挤的成本和实际拿回来的票都是一致的。但是2023年9月份进项比较多,已抵扣,由于欠税款,发票停了,年底也没开成票。导致2023年年报到挤的成本和实际发生的不相符,实际发生的成本大于倒挤的成本。比如:借:原材料 240084.48 应交税费—应交增值税(进项)31210.98(已抵扣) 贷:应付账款—XX 271295.46 怎么调成成本
老师,个税的专项附加扣除是需要员工自己输入的吗?是员工自己在公司电脑里输入还是怎么弄
你好,请问电子税务局开了发票,需要冲红重开,怎么操作呢
员工仲裁,裁决要求支付员工部分工资和劳动合同经济补偿金,应该怎么记账
老师,劳务成本结转不掉,因为收入太少,再资产负债表存货显示,注销的时候怎么办
老师,那为了防止成本倒挂,不结转成本,又隐瞒收入,比如这个人工劳务成本就一直在账上挂着,是在资产负债表的存货显示,那注销的时候这个存货怎么办,
老师您好!出差坐机场大巴25元到酒店,没有车票要开发票名头是开公司还是开出差员工的?
老师成本不能倒挂是按季度申报的时候不要倒挂就可以是吧,没必要按月控制吧
老师,关税通过税金及附加核算吗
支付法院裁决的劳动工资,怎么记账
老师你好,24年第4季度财务报表更正申报,利润有变,24年所得汇算已申报,24年4季度所得申报还需要更正申报吗,谢谢