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去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢

2023-01-09 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 16:03

您好。您严格来说是红字冲多暂估成本,不是调整应纳税所得额。 调整上年度损益表科目用以前年度损益调整,会影响资产负债表勾稽

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齐红老师 解答 2023-01-09 16:03

您好,这个是不影响的

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快账用户5058 追问 2023-01-09 16:04

红色冲多,计入当期损益吗?

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快账用户5058 追问 2023-01-09 16:05

现在这种情况我应该怎么调账

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快账用户5058 追问 2023-01-09 16:07

勾稽不一致的报表不影响申报是吗,不用手动再去调整?

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齐红老师 解答 2023-01-09 16:07

您好,调整上年的用以前年度损益调整,

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齐红老师 解答 2023-01-09 16:07

您好,您暂估分录是?

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快账用户5058 追问 2023-01-09 16:07

情况已经是这样,我现在该怎么做??

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齐红老师 解答 2023-01-09 16:08

您好,红字冲回多暂估分录

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快账用户5058 追问 2023-01-09 16:11

做了红字冲红分录,那本年的成本减少,利润增加,还得再多交一遍所得税,但是汇算清缴已经调曾补交了这部分税!

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齐红老师 解答 2023-01-09 16:16

您好,那您调整以前年度损益,不是调整当年的,用以前年度损益调整科目冲回多计提

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