您好,7月份您是如何做账
公司小规模纳税人,7月份开了销售收入发票,但是7月份的进项发票对方8月份才开给我们,我准备报完税就注销公司了。8月份的进项发票我抵扣不了成本,我想把7月份我们开的发票8月份开红字发票冲减7月份的发票,我在开蓝色发票给购买方(7月份购买方发票还在公司)。这样操作可以吗?7月份交的税8月份会退税吗?
老师好,我们公司7月份发生销售5万,已报税。8月份销售退回,开了红字发票,应该怎么做账呢?
老师请问一下一般纳税人发生销售退回怎么做账。5月份销售出去的车进项税已经抵扣了结果7月份又开了红字发票退回货了
老师,我在6月份开了一份销售发票给客户,客户在8月份说不需要这份发票要退回来给我了,我7月已申报了6月的增值税,那8月开了红字发票后,我8月的增值税会少交吗?
您好!销售方3月份开给我们的货物我们还没认证,但在5月份和8月份我们退回了一点货物,销售方分别开具两份红字发票,像这种情况要怎么认证?
去年有一部分福利费没有经过应付职工薪酬职工福利费,可以直接做调整分录借贷应付职工薪酬职工福利费一进一出吗
老师好,请问道路运输企业各项成本占比收入多少合适?
与对方公司签了协议之后明确了分成后,每个月要注意哪些,比如打款,发票,这些具体的流程是什么?
老师,公司开出的餐饮费交印花税吗?
别的公司的员工过来临时兼职帮忙支付的费用计入什么
2024年的年会总结费用,实际付款是2025年,那这个管理费用应该统计到哪一年
老师,销售货物时送货上门有运费,客户要求开发票,是三轮车费,这个发票怎么开?
老师您好,我负责子公司财务核算,3月做所得税申报没有将所得税费用核算进财务报表,财务领导说不能改报表了,请问我应该怎么处理,所得税还是正常申报吗?把所得税核算进4月的财务报表可以吗?
老师,公司购入方便,发票价格是730万,但是实际成交价是650万,80万的差额做账怎么做
收合伙人预付的管理费3万,应该怎么记账
借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税金—销项税
借:应收账款(负数),贷:主营业务收入(负数),应交税金—销项税(负数)