实际付款是2025年, 这个管理费用,可计到25年
老师,去掉的会计分录 借:管理费用 3000 贷:现金 3000,是错的实际应该是 借:管理费用 1000,借:应付账款 2000,贷:现金3000,这个今年要怎么改?
去年7月有一笔管理费用,是去年7月到今年6月的,发票去年7月到了,但是一直没付款。然后这个费用需要把属于去年的费用费用化,会计分录应该怎么做
老师,请问一下, 现在发现去年的一个应付账款,该做成管理费用 去年是借应付账款-员工 贷银行存款 实际是管理费用,分录该如何做呢?
老师,假设养老院预收2025老人费用4万,同时退老人2024离院费用1万,实际收到老人缴费3万,那25年老人应该交4万的,但是只收到3万,算25年费用就不对了,这个该怎么做
23年的管理费用-其他应付款,管理费用结转了,剩下其他应付款到24年确定不用支付了,总共8万多,都是个人的10个人,我该咋么做分录处理一下?谢谢您,小企业会计准则
小规模企业记账,去年取得的进项发票,可以记账在今年吗
小规模都报什么税啊
,生产过程中有原料报废的,这个是供应商需赔偿),我需要在当期成本核算表内减掉这笔损失金额吗?要核算到当期的单个合格产品内吗?求指点一下,判定过的报废产品,后续又销售给客户,怎么记账处理
老师您好,股权转让收到的款需要给对方开发票吗?谢谢老师!是公司之前股份的转让
老师,你好公司收房屋租金,贷方应记入
合伙企业投资居民企业,居民企业收到的股息,红利,可以享受免税政策吗?
劳务公司暂时还未确认收入,那工人工资要怎么做账
老师,像我们这种牙科医院的材料经用该怎么做账呢
那客户不回签怎么办,不开发票了?
老师,我发现去年9月有一笔业务宣传费计入管理费用的其他子科目,我现在怎么操作呢,反记账然后更改9月的凭证吗