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您好!销售方3月份开给我们的货物我们还没认证,但在5月份和8月份我们退回了一点货物,销售方分别开具两份红字发票,像这种情况要怎么认证?

2022-10-04 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-04 12:16

同学,你好 那你认证不了了,要求对方重新开具发票

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相关问题讨论
同学,你好 那你认证不了了,要求对方重新开具发票
2022-10-04
你好  客户开红字信息表过来 你们到时候根据这个开红字发票就可以的哈
2024-02-27
您好,对于您的情况,确实应该将红字发票上的税额在申报时填入“进项税额转出”栏中,以便抵减之前认证抵扣的相应税额。这样做是正确的处理方式。
2024-10-27
同学你好 退货的开红字发票,销售的开蓝字发票,11月份开也行
2020-10-27
你好对的 是这么做的
2024-11-06
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