你这是做内账?外账不可以的
老师,我们是建筑企业,我们是总承包方,挂靠方挂靠我们,一般计税,我们收取税金的时候,是按税负率2%来收取的,可是,挂靠方给我的专票,进项税足够抵扣销项税了,这个2%的增值税,我到底应不应该收取挂靠方的呢
老师,我们是建筑总承包企业,收取挂靠方的管理费和税款,怎么做账
老师,我们是建筑总承包企业,我们收取挂靠方的税金和管理费,我们是一般计税,我们给甲方开发票是,要收挂靠方的税金,按9%的增值税及附加税,全部让他们先交过来,并不是在工程款中扣,后期他们再拿进项税来的时候,我们再返还税金,这个收到税金,和返还税金,怎么做账?
老师,我们是建筑总承包企业,有挂靠方挂靠我们,我们扣完税金管理费后,按照提供的人材机发票转给挂靠方,进项税我们还要返还给挂靠方,这是我们公司计算的表,怎么做凭证
老师,我们是建筑公司挂靠方,被挂靠方收我们的管理费,财务费,所得税怎么做分录呢
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
外账老师,怎么处理
外账只能挂往来 不能做其他的
老师,工程节点到了之后,申请工程款是200万,但是我扣完管理费4万和税金10万之后,剩余的186万,让挂靠方准备186万成本发票,这样怎么做分录
那就是给你开发票之后你按照他给你开的186万结转成本
那我扣的管理费和税金还用做凭证吗
不用的 这个就是你的利润了 属于毛利里面的
老师,我们现在是一般计税的项目,拨工程款之前,就要全额收取挂靠方的税金,按9%收取,等他拿来进项,我再返给他,我不是在工程款里扣税金,是让他用私户转过来的,我们先挂往来,做到其他应付款,等来了进项,我们认证完,再返还,接着冲其他应付款,我不明白的是,我让挂靠方准备成本,是按扣完税金和管理费的金额,还是只扣管理费的后的金额呢?
按扣完税金和管理费的金额
税金,挂靠方已经转给我了,我再按扣除税金和管理费后的,让他准备成本,这岂不是税金又扣了一次?
你之前收到的做往来款 收到工程款之后要还给人家的 开票就是按照扣完税金和管理费的金额来开