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我买的办公用的出库单,对方开的专票,我记入管理费用,借管理费用,贷银行存款吗,还是要借管理费用,应交税费,增值税,贷银行存款

2021-08-23 17:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-23 17:31

你好 你如果是一般纳税人 需要 借 管理费用 应交税费-进项税 贷 银行存款

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快账用户5052 追问 2021-08-23 17:32

好的,我改一下分录,这个分录改了会影响其他的吗,还有哪里要改吗?我这是去年12月份的账

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:37

借  应交税费-进项税 贷 利润分配-未分配利润

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快账用户5052 追问 2021-08-23 17:37

这是什么

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快账用户5052 追问 2021-08-23 17:38

我不是在原分录上面修改一下,加一个应交税费吗

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:38

你直接修改12月份的账?

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快账用户5052 追问 2021-08-23 17:38

我没结账

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快账用户5052 追问 2021-08-23 17:38

我的账都可以修改的

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:39

那就把错误的凭证删了  然后录入正确的

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快账用户5052 追问 2021-08-23 17:39

那序号不对,可以吗,序号就不连接了

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齐红老师 解答 2021-08-23 17:57

直接修改错误的凭证

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相关问题讨论
你好 你如果是一般纳税人 需要 借 管理费用 应交税费-进项税 贷 银行存款
2021-08-23
普票没有进项税额的问题。
2021-08-24
您好,这个的话借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(税费减免) 贷:管理费用   这个是对的
2024-07-19
你好 收入是什么意思 收入不应该是借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。 如果是红冲福利费的,借银行存款,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,借管理费用福利费负数 支出的话是借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷银行存款。
2022-03-22
你是抵扣增值税的凭证错了吗
2021-07-14
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