同学你好 很高兴为你解答 借:长期待摊费用 贷:银行存款 月末不需要结转
公司有个职工来报销的说工地上项目检查发生的餐饮服务费200多请问是计入管理费用业务招待费还是职工福利费?
江北公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%。2019 年10月国庆期间,将本公司生产的甲产品作为福利发放给职工,每人10件。甲产品单位成本50元/件,市场售价80元/件。该公司共有职店工95人,其中一车间50人(生产甲产品),二车间30人 (生产乙产品),行政管理人员10人,销售部门人员5人。 要求:根据上述资料编制相关会计分录。
老师你好。我司从国内一家公司开信用证给越南一家面料公司购买面料。然后送到越南另一家公司加工制衣。该怎么操作。税费如何操作
您好,公司22年购进了一批库存商品含税金额为5700元,供应商发票开错开成了57000元,公司将该发票已在当年进行了进项抵扣,供应商于24年发现错误,将此笔发票多开的金额51300元开具了红字发票,公司于当月进行了进项税额转出,请问应该如何做账务处理?烦请解答,感谢!
详细指出企业集团(由母公司和其全资子公司构成)内发生的股份支付交易会计处理的规定,写出具体不同类型的会计分录,并任选一类型举出例子说明。
现金结算股份支付与权益股份支付中对公允价值变动如何正确会计核算;
指出股份支付不利修改与有利修改会计核算的处理原则
企业上一年度销售收入为1500万元,经营性资产和经蓄性负债占到销售收入 比率分别是30%和20%,销售净利率为10%,留存收益为90万元。企业本年销售收入将达到2000万,并且维持去年的销售净利率和留存收益率,问企业本年需要新增的筹资额为多少?
你好有天大天才联系电话号码吗
调理制品添加剂1种2.4%1种0.4%水45%原材料700kg2.5kg装能出多少成品
老师,那为什么不是借在建工程或者是借工程物资贷银行存款呢?
这个长期代摊费用,我把建筑材料买回来,还需要长期代摊吗?我不是很明白,老师请教您
装修支出一般不会影响资产的价值超过50%或者延长使用寿命,所以的话这种情况下装修产生的费用就具有长期待摊费用
如果你要是一次性买的多,用不完的话,肯定先进入工程物资
那老师长期待摊费用,就需要每月摊销吗?还是一次性把买的材料的钱全记在借方?我对这个长期代摊费用,这个科目不太理解,请教老师了
可以先计入工程物资 根据领用的进度计入长期待摊费用 长期待摊费用是按月摊销呢
老师长期待摊费用按月摊销,那就是每个月都要做一笔分录吗?
那做长期待摊费用,是不是要借长期待摊费用贷工程物资啊?
老师能说的详细点吗?我对这方面不是太懂
确认以后 摊销的时候每个月都摊销 借:销售费用/管理费用/制造费用等 贷:长期待摊费用
那我们这种情况装修的话,是属于管理费用吗?
那这种情况的话,就要按老师你的两笔分录,连起来写吗?就是第一次的借,长期待摊费用贷银行存款,再借管理费用,贷,长期待摊费用吗?
那老师我比如说我们买一个刚才回来就要把这两笔分录写一下,但是我们一个月还会付砌墙款,还付玻璃款
因为这些材料都是每个月需要的时候做到那一步工序的时候才买的
需要看你的装修是什么部门使用 管理人员使用的话 就是管理费用 物资入库 借:工程物资 贷:银行存款/应付账款 工程领用 借:在建工程 贷:工程物资 完工(工期短的可以直接跳过) 借:长期待摊费用 贷:在建工程 摊销 借:管理费用等 贷:长期待摊费用
老师,你完工那一笔分录工期短的可以直接跳过,意思是多长时间的工期的可以不用做这笔分录呢?
老师,我可能表达的不太清楚,就是上面的问题,我的意思是像我们比如说八月份付了玻璃款,付了砌墙款,然后九月份还会付其他的材料钱,那我八月的帐里面对应玻璃款和砌墙款,那么就要把你上面那四笔分录做一遍,到九月份再买其他材料的时候,再把你那四笔分录再做一遍,对吗?
后两个完工以后才做呢 你要是没有完工 只是做前两个
那老师,季报的时候工程物资在建工程这类,要填在财务报表吗?
季报的时候工程物资在建工程这类,要填在财务报表 是的 领用了的在在建工程
老师,大概是报表上的第几分类呢,我怎么没见过呢?
在建工程在财务报表非流动资产