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一般纳税人,申报表上只可以申报13%,9%的税率,但是开了一张6%的发票,怎么申报啊?对方已经抵扣,不想再麻烦红冲

2021-08-13 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-08-13 13:08

6%一般计税服务里面填写,但是你们少交了增值税的吧。

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快账用户9131 追问 2021-08-13 13:10

是第几张表了?

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齐红老师 解答 2021-08-13 13:13

附表一里面 附表三,第三行第一列也需要填写

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快账用户9131 追问 2021-08-13 19:41

6%是灰色的,填不了

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齐红老师 解答 2021-08-13 19:45

没有6%服务的税种认定吧。

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快账用户9131 追问 2021-08-13 20:17

应该是的

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齐红老师 解答 2021-08-13 20:26

去税务局去申报的 要么去增加稅种自己申报

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6%一般计税服务里面填写,但是你们少交了增值税的吧。
2021-08-13
同学你好,红冲了的金额在附表一是会自动带出来的呢
2023-10-15
您好,这个严格来说让对方红冲8000才行。
2023-10-21
你好,这种你要去大厅让税务人员做申报处理
2021-07-01
对的 这个直接开就可以了 按实际的金额来
2023-08-03
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